职位要求
岗位职责:公正、客观地检查、评价、反馈各业务单元的运作情况,是否符合公司的授权制度、内部控制制度等,并形成报告,供上级参考;修订完善检查程序、检查制度、以及相关内部控制制度;对公司的经营数据进行分析,反应真实的经营情况;对公司成本核算、费用在各成本中心分摊方法的优化;领导交待的其他工作。任职要求:男女不限、大专以上学历、会计或审计专业;五年以上工作经验、三年以上管理经验,有内部审计师或CPA资格优先;熟悉财经法规,内部控制和公司治理等相关专业知识,熟悉公司所有业务部门基本工作流程;具有发现问题、综合分析、职业判断和文字表达能力;熟悉SAP、EXCEL等办公软件;良好的沟通能力,协调能力,责任心强、良好的职业道德、团队合作意识强,能承受较大的工作压力。